商品详情
内容简介:
本教材以“理论扎实、案例鲜活、方法可用、工具可落地”为编写宗旨,系统梳理内部控制的基本理论、制度框架、业务实践以及评价与审计方法,并重点关注数字经济情境下内部控制的发展趋势与创新应用。全书结构围绕内部控制总体框架与基本原理展开,系统阐述内部控制五要素体系——内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督,并进一步介绍内部控制建设、内部控制评价与内部控制审计等核心内容,力求构建一套逻辑清晰、体系完整、具有较强操作性的知识体系。
在内容编写和教学设计方面,本教材主要体现以下四个方面的特色:
第一,注重系统性、前瞻性与时代性的有机统一。全书在遵循内部控制经典理论结构的基础上,紧密结合我国监管实践、企业数字化转型进程和智能治理发展趋势。各章节均设置“数字经济时代”相关专题,重点探讨智能控制工具、实时监控预警、大数据审计、业财一体化平台等前沿问题,引导读者理解内部控制由制度化向数字化、智能化演进的内在逻辑。
第二,突出实践导向,强化应用能力培养。教材强调理论与实务的深度融合,在各章节中穿插典型案例、业务流程图、内控设计示例和情境化分析,系统梳理内部控制构建步骤,剖析实践中常见问题及其成因,并提出具有可操作性的改进思路和方法,帮助读者在学习过程中逐步形成分析问题和解决实际问题的能力。
第三,合理融入二维码资源,拓展学习深度与广度。教材在适当位置设置二维码,链接政策文件原文、延伸知识点及拓展阅读材料,实现纸质教材与数字资源的有效衔接。通过“随学、随查、随用”的方式,弥补传统教材信息更新滞后的不足,同时为教师开展混合式教学、案例研讨和项目化学习提供支持。
第四,注重课程思政的有机融入,促进价值引领与能力培养协同推进。教材在相关章节设置“思政课堂”模块,将诚信意识、法治精神、社会责任和家国情怀等内容融入专业知识讲解之中,通过企业案例、监管导向和国家战略背景,引导读者树立正确的职业伦理观和治理价值观,推动知识传授、能力培养与价值塑造的有机统一。
作者简介:
况玉书(1985.5),男,江西高安人,管理学(会计学)博士,副教授,硕士生导师,注册会计师,资产评估师,会计师,审计师,现任教于贺州学院经济与管理学院。在《会计研究》《财经问题研究》等核心期刊发表学术论文40余篇,主持完成省部级以上科研课题10余项,参编教材2部,学术专著2部,入选“广东省高端会计人才(学术类)培养工程”及“2024年中国知网高被引学者TOP1%榜单”,获“十佳授课青年教师”,省级教学创新大赛二等奖等奖励。









- 经济科学出版社 (微信公众号认证)
- 扫描二维码,访问我们的微信店铺
- 随时随地的购物、客服咨询、查询订单和物流...