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内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析

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商品详情

书名:内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析  
定价:69.0  
ISBN:9787115478764  
作者:牛恺  
版次:第1版  
出版时间:2018-03  

内容提要:  
内部审计是“审计家族”中重要的一员,其作用及重要性程度不亚于外部审计。作为内部审计人员,不仅需要掌握基础知识,熟悉审计业务,还需要有正确的思维方式、强大的心态及良好的沟通能力,这样才能更好地为企业的管理把好脉,找到企业经营管理中存在的风险,促进企业更加健康、有序、高效的发展。 本书作者具有十多年内部审计从业经验,涉及9店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书主要包含三部分内容,D1部分结合理论与实践,从内审人员的思维模式、心态出发,结合内审工作的总体框架,论述了一个内审人员应如何成长与发展;D2部分从宏观到微观,精选七大审计业务模块,辅之以案例解析,帮助读者举一反三,掌握并提升业务技能;第三部分是对全文重要内容的提炼和总结。 本书适合内部审计从业者、企业管理者、决策制定者及对企业内部审计感兴趣的读者阅读。  

作者简介:  
牛恺 毕业于南京审计大学审计学专业;国际注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、中级会计师;从事审计工作超过10年,目前任职于某大型国企,曾任职于民企、外企,涉及9店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业,审计经验丰富。  

目录:  
D1部分 内审初窥/1  

D1章 内审之我见/2  

D1节 内审是什么/2  
一、内部审计的学术定义/2  
二、内部审计的实践解读/2  

D2节 目前国内企业内审的现状/4  

D2章 内审人员的自我修炼/6  

D1节 内审人应该具备怎样的基本素质/6  
一、保持应有的职业操守,将独立性、客观性放在首位/6  
二、注意讨论的场合/6  
三、强大的心理/6  
四、学而时习之,不亦乐乎/7  
五、勤能补拙,认真是必需的/7  
六、良好的沟通能力/7  
七、好记性不如烂笔头/7  
八、注意态度/7  
九、强健的体魄/7  
十、吾日三省吾身/8  

D2节 内审人应该具备怎样的思维/8  
一、设身处地,实事求是/8  
二、站得高,才能看得远/9  
三、细节决定成败,好奇不一定会害死猫/10  
四、审计除了发现问题,还有诗和远方/11  
五、不要陷入合规的死循环/11  
六、先小人、后君子/12  
七、学会假设,事半功倍/12  
八、逻辑思维很重要/12  
九、游戏化心态,阿Q精神/13  

第三节 路漫漫其修远兮/13  
一、一大波考试扑面而来/13  
二、多读书/14  
三、审计人员的常用软件/14  

第三章 新手上路/16  

D1节 新人如何才能快速地融入团队/16  
一、虚心请教,手脚勤快,低调做事/16  
二、积极参加团队活动,尽快融入其中/16  

D2节 如何快速上手/16  
一、熟悉内审部门有哪些制度、流程,审计程序等/16  
二、尽量多地研究存档的工作底稿、审计报告/16  

第三节 通用审计流程简析/17  
一、审计计划/18  
二、具体项目执行/27  

第四节 工作底稿/46  
一、工作底稿中需注意的事项/46  
二、审计程序底稿/47  


D2部分 实务操作/49  

第四章 实务操作的总体思路/50  

D1节 通用步骤介绍/50  
一、进场前的准备/50  
二、现场实施审计过程/51  

D2节 问题的基本内在形式/52  

第五章 财务管理审计/53  

D1节 进场前的准备/53  
一、整体框架/53  
二、资料收集/53  

D2节 具体审计实施/54  
一、财务系统管理审计/54  
二、预算管理审计/74  
三、资金费用审计/86  

第三节 本章总结/127  

第四节 财务管理审计的总体思路/127  

第六章 采购管理审计/129  

D1节 进场前的准备/129  
一、整体框架/129  
二、资料收集/130  

D2节 具体审计实施/130  
一、采购人员道德管理/130  
二、采购系统管理/131  
三、采购执行管理/144  

第三节 本章总结/163  

第四节 采购管理审计的总体思路/164  

第七章 销售管理审计/165  

D1节 进场前的准备/165  
一、整体框架/165  
二、资料收集/165  

D2节 具体审计实施/166  
一、销售人员道德管理/166  
二、系统管理/166  
三、销售预算管理/172  
四、销售业务执行管理/175  

第三节 本章总结/211  

第四节 销售管理审计的总体思路/211  

第八章 仓库管理审计/212  

D1节 进场前的准备/212  
一、整体框架/212  
二、资料收集/212  

D2节 具体审计实施/213  
一、仓库系统管理审计/213  
二、存货的入库、出库、库存管理/219  
三、仓库安全管理/233  

第三节 本章总结/235  

第四节 仓库管理审计的总体思路/236  

第九章 人事管理审计/237  

D1节 进场前的准备/237  
一、整体框架/237  
二、资料收集/237  

D2节 具体审计实施/237  
一、人力规划管理/237  
二、人员变动管理/239  
三、薪酬福利管理/248  
四、合同与档案管理/256  
五、员工培训管理/259  

第三节 本章总结/262  

第四节 人事管理审计的总体思路/263  

第十章 行政管理审计/264  

D1节 进场前的准备/264  
一、整体框架/264  
二、资料收集/264  

D2节 具体审计实施/265  
一、办公室安全管理/265  
二、行政采购与验收是否合规、合理(非资产类)/267  
三、资产管理/267  
四、印章管理/271  
五、食堂管理/275  
六、车辆及油卡管理/278  
七、礼品管理/282  
八、行政仓库管理/284  

第三节 本章总结/284  

第四节 行政管理审计的总体思路/284  

第十一章 舞弊审计/285  

D1节 舞弊如何产生及常见领域/285  
一、产生的原因/285  
二、常见领域/285  

D2节 如何开展舞弊审计/286  
一、舞弊发现的渠道/286  
二、具体如何实施/286  
三、人员要求/288  
四、审计中需要注意的事项/289  

第三节 舞弊审计的困境/290  
一、资源受限/290  
二、变相成为利益团体斗争的工具/290  
三、审计人员应当加强安全意识/291  

第四节 本章总结/291  

第五节 舞敝审计的总体思路/291  

第三部分 结 语/293  
一、合法性/294  
二、合规性/294  
三、合理性/294  
四、效率性及效益性/295  

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