企业内部控制全流程操作从入门到实践 企业管理财务会计风险防控书籍主要风险点企业内部管理精细化管理
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书名:企业内部控制全流程操作从入门到实践
定价:199.8
ISBN:9787115597816
作者:王鹰武,胡潘婷
版次:第1版
出版时间:2022-09
内容提要:
本书以企业内部控制的基本理论为起点,搭建各个环节具体的内部控制架构,帮助企业形成完整的内部控制体系。企业应根据自身情况建立适合自己的发展战略,以发展战略为整个内部控制的基点,使资金活动、采购业务、资产管理、销售业务形成完整的生产经营链条,构建内部控制架构。 本书归纳整理一般企业所需的各部分内部控制流程,希望能为企业内部控制制度的建立提供思路和方法。本书既适合各大企业管理人员、财务人员以及财会类专业师生参考阅读,也可作为企业实施内部控制的实用工具书和培训教材。
作者简介:
王鹰武 *会计师、注册税务师、高ji审计师、国际注册内部审计师(CIA)。曾任青海中恒信会计师事务所审计项目经理,现任青海互助青稞酒股份有限公司内审部负责人。研究领域包括:上市公司内控规范、集团化财务平台搭建、大数据环境下的审计方法、涉税会计、纳税筹划、业务体系的财税风险控制等。 胡潘婷 国际注册内部审计师(CIA)。从事上市公司会计信息披露审计、财务稽核、报表与业务数据分析、成本效益分析、风控制度建设等方面的工作。研究领域包括:会计立法与税收法律关系、涉税会计模式、纳税筹划、所得税会计、上市公司供应链金融融资、股权激励等。
目录:
目录
第 1章 内部控制概述
1.1 内部控制的概念/1
1.2 内部控制的目标、方法/3
1.2.1 内部控制的目标 3
1.2.2 内部控制的方法 9
1.3 内部控制的要素/11
1.4 内部控制的设计原则与方法/19
1.4.1 内部控制设计的主要原则 19
1.4.2 内部控制设计的主要方法 23
1.5 内部控制设计流程及层次内容/30
1.5.1 内部控制设计的主要流程 30
1.5.2 内部控制设计的层次内容 33
第 2章 组织架构方面的内部控制
2.1 组织架构内部控制应用指引/35
2.2 组织架构内部控制目标及风险点/37
2.2.1 组织架构设计与运行的目标 37
2.2.2 组织架构设计与运行的风险点 38
2.3 组织架构内部控制方法及控制关键点/40
2.3.1 组织架构内部控制方法 40
2.3.2 组织架构内部控制关键点 41
2.4 组织架构内部控制流程/43
2.4.1 组织架构设计的内部控制流程 43
2.4.2 组织架构调整的内部控制流程 47
2.5 组织架构内部控制调整流程/52
2.6 组织架构内部控制制度示范/54
2.6.1 组织架构设计流程 54
2.6.2 岗位说明书编制示范 58
2.6.3 组织架构运行管理办法 66
第3章 发展战略方面的内部控制
3.1 发展战略内部控制应用指引/71
3.2 发展战略内部控制目标及风险点/73
3.2.1 发展战略制定与实施的目标 73
3.2.2 发展战略制定与实施的风险点 74
3.3 发展战略内部控制方法及控制关键点/74
3.3.1 发展战略内部控制方法 74
3.3.2 发展战略内部控制关键点 80
3.4 发展战略内部控制流程/80
3.4.1 发展战略制定的内部控制流程 80
3.4.2 发展战略实施的内部控制流程 84
3.4.3 发展战略调整的内部控制流程 85
3.5 发展战略内部控制制度示范/86
3.5.1 发展战略的实施办法 86
3.5.2 发展战略的评估调整制度 90
第4章 人力资源方面的内部控制
4.1 人力资源内部控制应用指引/93
4.2 人力资源内部控制目标及风险点/95
4.2.1 人力资源内部控制的目标 95
4.2.2 人力资源内部控制的风险点 96
4.3 人力资源内部控制方法及控制关键点/98
4.3.1 人力资源内部控制的方法 98
4.3.2 人力资源内部控制的关键点 101
4.4 人力资源内部控制流程/102
4.4.1 外部招聘的内部控制流程 102
4.4.2 员工培训与绩效考核的内部控制
流程 103
4.4.3 职工薪酬的内部控制流程 104
4.4.4 员工晋升的内部控制流程 105
4.5 人力资源内部控制制度示范/106
4.5.1 高管及专业技术人员引进管理
办法 106
4.5.2 员工培训管理制度 109
4.5.3 绩效考核实施办法 111
4.5.4 薪酬福利管理制度 116
4.5.5 员工离职管理办法 122
第5章 社会责任方面的内部控制
5.1 社会责任内部控制应用指引/129
5.2 社会责任内部控制目标及风险点/132
5.2.1 社会责任内部控制的目标 132
5.2.2 社会责任内部控制的风险点 133
5.3 社会责任内部控制方法及控制关键点/134
5.3.1 社会责任内部控制的方法 134
5.3.2 社会责任内部控制的关键点 135
5.4 社会责任内部控制流程/139
5.4.1 *生产的内部控制流程 139
5.4.2 产品质量检验和产品召回管理的内部
控制流程 144
5.4.3 环境保护的内部控制流程 148
5.4.4 员工职业健康监护的内部控制
流程 151
5.5 社会责任内部控制制度示范/153
5.5.1 *生产管理制度 153
5.5.2 产品质量检验管理细则 161
5.5.3 节能减排管理办法 169
5.5.4 员工职业健康管理办法 171
第6章 企业文化方面的内部控制
6.1 企业文化内部控制应用指引/178
6.2 企业文化内部控制目标及风险点/179
6.2.1 企业文化内部控制的目标 179
6.2.2 企业文化内部控制的风险点 180
6.3 企业文化内部控制方法及控制关键点/181
6.3.1 企业文化内部控制的方法 181
6.3.2 企业文化内部控制的关键点 182
6.4 企业文化内部控制流程/188
6.4.1 企业文化建设的内部控制流程 188
6.4.2 企业文化评估的内部控制流程 191
6.5 企业文化内部控制制度示范/195
6.5.1 企业文化建设管理制度 195
6.5.2 企业文化评估管理办法 198
第7章 资金活动内部控制
7.1 资金活动内部控制应用指引/206
7.2 筹资业务内部控制/210
7.2.1 筹资业务内部控制的目标 211
7.2.2 筹资业务内部控制的风险点 211
7.2.3 筹资业务内部控制的方法 214
7.2.4 筹资业务内部控制的关键点 215
7.2.5 筹资业务控制流程 217
7.2.6 筹资业务内部控制制度示范 219
7.3 投资业务内部控制/225
7.3.1 投资业务内部控制的目标 225
7.3.2 投资业务内部控制的风险点 225
7.3.3 投资业务内部控制的方法 226
7.3.4 投资业务内部控制的关键点 227
7.3.5 投资业务控制流程 230
7.3.6 投资业务内部控制制度示范 231
7.4 资金营运内部控制/243
7.4.1 资金营运内部控制的目标 243
7.4.2 资金营运内部控制的风险点 243
7.4.3 资金营运内部控制的方法 244
7.4.4 资金营运内部控制的关键点 246
7.4.5 资金营运控制流程 247
7.4.6 资金营运内部控制制度示范 249
第8章 采购业务内部控制
8.1 采购业务内部控制应用指引/256
8.2 采购业务内部控制目标及风险点/259
8.2.1 采购业务内部控制的目标 259
8.2.2 采购业务内部控制的风险点 261
8.3 采购业务内部控制方法及关键点/269
8.3.1 采购业务内部控制办法 269
8.3.2 采购业务内部控制的关键点 272
8.4 采购业务内部控制流程/274
8.4.1 采购申请与审批的内部控制流程 278
8.4.2 采购验收与付款的内部控制流程 283
8.4.3 采购与付款的内部控制流程 284
8.5 采购业务内部控制制度示范/288
8.5.1 供应商评估管理办法 288
8.5.2 采购验收管理办法 289
8.5.3 采购付款管理细则 294
8.5.4 预付款与定金制度 295
8.5.5 采购退货管理办法 297
第9章 资产管理内部控制
9.1 资产管理内部控制应用指引/299
9.2 存货管理内部控制/302
9.2.1 存货内部控制的目标 302
9.2.2 存货内部控制的风险点 304
9.2.3 存货内部控制的方法 306
9.2.4 存货内部控制的关键点 308
9.2.5 存货控制流程 310
9.2.6 存货内部控制制度示范 313
9.3 固定资产管理内部控制/319
9.3.1 固定资产内部控制的目标 319
9.3.2 固定资产内部控制的风险点 320
9.3.3 固定资产内部控制的方法 321
9.3.4 固定资产内部控制的关键点 323
9.3.5 固定资产控制流程 327
9.3.6 固定资产内部控制制度示范 332
9.4 无形资产管理内部控制/336
9.4.1 无形资产内部控制的目标 336
9.4.2 无形资产内部控制的风险点 337
9.4.3 无形资产内部控制的方法 338
9.4.4 无形资产内部控制的关键点 342
9.4.5 无形资产取得与验收的控制流程 343
9.4.6 无形资产投资与转让的控制流程 344
9.4.7 无形资产内部控制制度示范 344
第 10章 销售业务内部控制
10.1 销售业务内部控制应用指引/349
10.2 销售业务内部控制目标及风险点/351
10.2.1 销售业务内部控制的目标 351
10.2.2 销售业务内部控制的风险点 352
10.3 销售业务内部控制方法及关键点/356
10.3.1 销售业务内部控制的方法 356
10.3.2 销售业务内部控制的关键点 365
10.4 销售业务内部控制流程/371
10.4.1 信用评估及合同签订的内部控制
流程 371
10.4.2 销售发货的内部控制流程 376
10.4.3 销售收款的内部控制流程 377
10.4.4 销售退回的内部控制流程 379
10.5 销售业务内部控制制度示范/380
10.5.1 客户信用评估管理办法 380
10.5.2 销售合同管理办法 383
10.5.3 销售回款实施细则 386
第 11章 研究与开发内部控制
11.1 研究与开发内部控制应用指引/391
11.2 研究与开发内部控制目标及风险点/393
11.2.1 研究与开发内部控制的目标 393
11.2.2 研究与开发内部控制的风险点 394
11.3 研究与开发内部控制方法及关键点/396
11.3.1 研究与开发内部控制的方法 396
11.3.2 研究与开发内部控制的关键点 397
11.4 研究与开发内部控制流程/398
11.4.1 立项与研发过程管理的内部控制
流程 398
11.4.2 结题验收的内部控制流程 401
11.4.3 研究成果的开发和保护的内部控制
流程 402
11.5 研究与开发内部控制制度示范/404
11.5.1 研究成果验收制度 404
11.5.2 研究成果保护制度 405
第 12章 工程项目内部控制
12.1 工程项目内部控制应用指引/407
12.2 工程项目内部控制目标及风险点/412
12.2.1 工程项目内部控制的目标 412
12.2.2 工程项目内部控制的风险点 412
12.3 工程项目内部控制方法及关键点/417
12.3.1 工程项目内部控制的方法 417
12.3.2 工程项目内部控制的关键点 418
12.4 工程项目内部控制流程/421
12.4.1 工程项目立项与招标的内部控制
流程 421
12.4.2 工程项目预算与进度的内部控制
流程 425
12.4.3 工程项目决算与验收的内部控制
流程 435
12.5 工程项目内部控制制度示范/437
12.5.1 工程项目招标管理政策 437
12.5.2 工程项目完工评估制度 439
第 13章 担保业务内部控制
13.1 担保业务内部控制应用指引/442
13.2 担保业务内部控制目标及风险点/446
13.2.1 担保业务内部控制的目标 446
13.2.2 担保业务内部控制的风险点 447
13.3 担保业务内部控制方法及关键点/449
13.3.1 担保业务内部控制的方法 449
13.3.2 担保业务内部控制的关键点 456
13.4 担保业务内部控制流程/459
13.4.1 担保业务评估的内部控制流程 459
13.4.2 担保业务执行的内部控制流程 461
13.5 担保业务内部控制制度示范/464
13.5.1 担保业务授权审批管理制度 464
13.5.2 担保业务执行管理制度 466
第 14章 业务外包内部控制
14.1 业务外包内部控制应用指引/480
14.2 业务外包内部控制目标及风险点/482
14.2.1 业务外包内部控制的目标 482
14.2.2 业务外包内部控制的风险点 483
14.3 业务外包内部控制方法及关键点/486
14.3.1 业务外包内部控制的方法 486
14.3.2 业务外包内部控制的关键点 489
14.4 业务外包内部控制流程/494
14.4.1 选择承包商的内部控制流程 494
14.4.2 外包产品验收的内部控制流程 497
14.5 业务外包内部控制制度示范/498
14.5.1 承包方资质审核管理政策 498
14.5.2 业务外包考核管理办法 499
第 15章 财务报告内部控制
15.1 财务报告内部控制应用指引/505
15.2 财务报告内部控制目标及风险点/508
15.2.1 财务报告内部控制的目标 508
15.2.2 财务报告内部控制的风险点 508
15.3 财务报告内部控制方法及关键点/509
15.3.1 财务报告内部控制的方法 509
15.3.2 财务报告内部控制的关键点 511
15.4 财务报告内部控制流程/513
15.4.1 会计政策与会计估计变更流程 513
15.4.2 财务报告编制与披露流程 513
15.4.3 财务报告分析流程 514
15.5 财务报告内部控制制度示范/515
第 16章 *预算内部控制
16.1 *预算内部控制应用指引/535
16.2 *预算内部控制目标及风险点/538
16.2.1 *预算内部控制的目标 538
16.2.2 *预算内部控制的风险点 543
16.3 *预算内部控制方法及关键点/548
16.3.1 *预算内部控制的方法 548
16.3.2 *预算内部控制的关键点 551
16.4 *预算内部控制流程/555
16.4.1 预算编制的内部控制流程 555
16.4.2 预算执行的内部控制流程 559
16.4.3 预算调整的内部控制流程 561
16.5 *预算内部控制制度示范/562
16.5.1 预算编制管理办法 563
16.5.2 预算执行管理细则 564
16.5.3 预算考核制度 565
第 17章 合同管理内部控制
17.1 合同管理内部控制应用指引/567
17.2 合同管理目标及内部控制风险点/570
17.2.1 合同管理的目标 570
17.2.2 合同管理内部控制的风险点 570
17.3 合同管理内部控制方法及关键点/573
17.3.1 合同管理内部控制的方法 573
17.3.2 合同管理内部控制的关键点 574
17.4 合同管理内部控制流程/575
17.4.1 合同订立的内部控制流程 575
17.4.2 合同变更解除的内部控制流程 578
17.4.3 合同纠纷处理的内部控制流程 580
17.5 合同管理内部控制制度示范/581
17.5.1 合同订立审批制度 581
17.5.2 合同违约与纠纷处理办法 583
17.5.3 合同会审制度 584
第 18章 内部信息传递内部控制
18.1 内部信息传递内部控制应用指引/586
18.2 内部信息传递内部控制目标及风险点/588
18.2.1 内部信息传递内部控制的目标 588
18.2.2 内部信息传递内部控制的风险点 588
18.3 内部信息传递内部控制方法及关键点/589
18.3.1 内部信息传递内部控制的方法 589
18.3.2 内部信息传递内部控制的关键点 592
18.4 内部信息传递内部控制流程/596
18.4.1 内部报告形成和审核的内部控制
流程 596
18.4.2 内部报告使用和保管的内部控制
流程 599
18.5 内部信息传递内部控制制度示范/602
第 19章 信息系统内部控制
19.1 信息系统内部控制应用指引/611
19.2 信息系统内部控制目标及风险点/614
19.2.1 信息系统内部控制的目标 614
19.2.2 信息系统内部控制的风险点 615
19.3 信息系统内部控制方法及关键点/620
19.3.1 信息系统内部控制的方法 620
19.3.2 信息系统内部控制的关键点 622
19.4 信息系统内部控制流程/627
19.4.1 信息系统一般控制测试 633
19.4.2 信息系统应用控制测试 638
19.5 信息系统内部控制制度示范/641
第 20章 内部控制评价
20.1 内部控制评价概述/647
20.2 内部控制评价内容及程序/648
20.2.1 内部控制评价的内容 648
20.2.2 内部控制评价的程序 650
20.3 内部控制缺陷认定/651
20.4 内部控制评价报告/654
定价:199.8
ISBN:9787115597816
作者:王鹰武,胡潘婷
版次:第1版
出版时间:2022-09
内容提要:
本书以企业内部控制的基本理论为起点,搭建各个环节具体的内部控制架构,帮助企业形成完整的内部控制体系。企业应根据自身情况建立适合自己的发展战略,以发展战略为整个内部控制的基点,使资金活动、采购业务、资产管理、销售业务形成完整的生产经营链条,构建内部控制架构。 本书归纳整理一般企业所需的各部分内部控制流程,希望能为企业内部控制制度的建立提供思路和方法。本书既适合各大企业管理人员、财务人员以及财会类专业师生参考阅读,也可作为企业实施内部控制的实用工具书和培训教材。
作者简介:
王鹰武 *会计师、注册税务师、高ji审计师、国际注册内部审计师(CIA)。曾任青海中恒信会计师事务所审计项目经理,现任青海互助青稞酒股份有限公司内审部负责人。研究领域包括:上市公司内控规范、集团化财务平台搭建、大数据环境下的审计方法、涉税会计、纳税筹划、业务体系的财税风险控制等。 胡潘婷 国际注册内部审计师(CIA)。从事上市公司会计信息披露审计、财务稽核、报表与业务数据分析、成本效益分析、风控制度建设等方面的工作。研究领域包括:会计立法与税收法律关系、涉税会计模式、纳税筹划、所得税会计、上市公司供应链金融融资、股权激励等。
目录:
目录
第 1章 内部控制概述
1.1 内部控制的概念/1
1.2 内部控制的目标、方法/3
1.2.1 内部控制的目标 3
1.2.2 内部控制的方法 9
1.3 内部控制的要素/11
1.4 内部控制的设计原则与方法/19
1.4.1 内部控制设计的主要原则 19
1.4.2 内部控制设计的主要方法 23
1.5 内部控制设计流程及层次内容/30
1.5.1 内部控制设计的主要流程 30
1.5.2 内部控制设计的层次内容 33
第 2章 组织架构方面的内部控制
2.1 组织架构内部控制应用指引/35
2.2 组织架构内部控制目标及风险点/37
2.2.1 组织架构设计与运行的目标 37
2.2.2 组织架构设计与运行的风险点 38
2.3 组织架构内部控制方法及控制关键点/40
2.3.1 组织架构内部控制方法 40
2.3.2 组织架构内部控制关键点 41
2.4 组织架构内部控制流程/43
2.4.1 组织架构设计的内部控制流程 43
2.4.2 组织架构调整的内部控制流程 47
2.5 组织架构内部控制调整流程/52
2.6 组织架构内部控制制度示范/54
2.6.1 组织架构设计流程 54
2.6.2 岗位说明书编制示范 58
2.6.3 组织架构运行管理办法 66
第3章 发展战略方面的内部控制
3.1 发展战略内部控制应用指引/71
3.2 发展战略内部控制目标及风险点/73
3.2.1 发展战略制定与实施的目标 73
3.2.2 发展战略制定与实施的风险点 74
3.3 发展战略内部控制方法及控制关键点/74
3.3.1 发展战略内部控制方法 74
3.3.2 发展战略内部控制关键点 80
3.4 发展战略内部控制流程/80
3.4.1 发展战略制定的内部控制流程 80
3.4.2 发展战略实施的内部控制流程 84
3.4.3 发展战略调整的内部控制流程 85
3.5 发展战略内部控制制度示范/86
3.5.1 发展战略的实施办法 86
3.5.2 发展战略的评估调整制度 90
第4章 人力资源方面的内部控制
4.1 人力资源内部控制应用指引/93
4.2 人力资源内部控制目标及风险点/95
4.2.1 人力资源内部控制的目标 95
4.2.2 人力资源内部控制的风险点 96
4.3 人力资源内部控制方法及控制关键点/98
4.3.1 人力资源内部控制的方法 98
4.3.2 人力资源内部控制的关键点 101
4.4 人力资源内部控制流程/102
4.4.1 外部招聘的内部控制流程 102
4.4.2 员工培训与绩效考核的内部控制
流程 103
4.4.3 职工薪酬的内部控制流程 104
4.4.4 员工晋升的内部控制流程 105
4.5 人力资源内部控制制度示范/106
4.5.1 高管及专业技术人员引进管理
办法 106
4.5.2 员工培训管理制度 109
4.5.3 绩效考核实施办法 111
4.5.4 薪酬福利管理制度 116
4.5.5 员工离职管理办法 122
第5章 社会责任方面的内部控制
5.1 社会责任内部控制应用指引/129
5.2 社会责任内部控制目标及风险点/132
5.2.1 社会责任内部控制的目标 132
5.2.2 社会责任内部控制的风险点 133
5.3 社会责任内部控制方法及控制关键点/134
5.3.1 社会责任内部控制的方法 134
5.3.2 社会责任内部控制的关键点 135
5.4 社会责任内部控制流程/139
5.4.1 *生产的内部控制流程 139
5.4.2 产品质量检验和产品召回管理的内部
控制流程 144
5.4.3 环境保护的内部控制流程 148
5.4.4 员工职业健康监护的内部控制
流程 151
5.5 社会责任内部控制制度示范/153
5.5.1 *生产管理制度 153
5.5.2 产品质量检验管理细则 161
5.5.3 节能减排管理办法 169
5.5.4 员工职业健康管理办法 171
第6章 企业文化方面的内部控制
6.1 企业文化内部控制应用指引/178
6.2 企业文化内部控制目标及风险点/179
6.2.1 企业文化内部控制的目标 179
6.2.2 企业文化内部控制的风险点 180
6.3 企业文化内部控制方法及控制关键点/181
6.3.1 企业文化内部控制的方法 181
6.3.2 企业文化内部控制的关键点 182
6.4 企业文化内部控制流程/188
6.4.1 企业文化建设的内部控制流程 188
6.4.2 企业文化评估的内部控制流程 191
6.5 企业文化内部控制制度示范/195
6.5.1 企业文化建设管理制度 195
6.5.2 企业文化评估管理办法 198
第7章 资金活动内部控制
7.1 资金活动内部控制应用指引/206
7.2 筹资业务内部控制/210
7.2.1 筹资业务内部控制的目标 211
7.2.2 筹资业务内部控制的风险点 211
7.2.3 筹资业务内部控制的方法 214
7.2.4 筹资业务内部控制的关键点 215
7.2.5 筹资业务控制流程 217
7.2.6 筹资业务内部控制制度示范 219
7.3 投资业务内部控制/225
7.3.1 投资业务内部控制的目标 225
7.3.2 投资业务内部控制的风险点 225
7.3.3 投资业务内部控制的方法 226
7.3.4 投资业务内部控制的关键点 227
7.3.5 投资业务控制流程 230
7.3.6 投资业务内部控制制度示范 231
7.4 资金营运内部控制/243
7.4.1 资金营运内部控制的目标 243
7.4.2 资金营运内部控制的风险点 243
7.4.3 资金营运内部控制的方法 244
7.4.4 资金营运内部控制的关键点 246
7.4.5 资金营运控制流程 247
7.4.6 资金营运内部控制制度示范 249
第8章 采购业务内部控制
8.1 采购业务内部控制应用指引/256
8.2 采购业务内部控制目标及风险点/259
8.2.1 采购业务内部控制的目标 259
8.2.2 采购业务内部控制的风险点 261
8.3 采购业务内部控制方法及关键点/269
8.3.1 采购业务内部控制办法 269
8.3.2 采购业务内部控制的关键点 272
8.4 采购业务内部控制流程/274
8.4.1 采购申请与审批的内部控制流程 278
8.4.2 采购验收与付款的内部控制流程 283
8.4.3 采购与付款的内部控制流程 284
8.5 采购业务内部控制制度示范/288
8.5.1 供应商评估管理办法 288
8.5.2 采购验收管理办法 289
8.5.3 采购付款管理细则 294
8.5.4 预付款与定金制度 295
8.5.5 采购退货管理办法 297
第9章 资产管理内部控制
9.1 资产管理内部控制应用指引/299
9.2 存货管理内部控制/302
9.2.1 存货内部控制的目标 302
9.2.2 存货内部控制的风险点 304
9.2.3 存货内部控制的方法 306
9.2.4 存货内部控制的关键点 308
9.2.5 存货控制流程 310
9.2.6 存货内部控制制度示范 313
9.3 固定资产管理内部控制/319
9.3.1 固定资产内部控制的目标 319
9.3.2 固定资产内部控制的风险点 320
9.3.3 固定资产内部控制的方法 321
9.3.4 固定资产内部控制的关键点 323
9.3.5 固定资产控制流程 327
9.3.6 固定资产内部控制制度示范 332
9.4 无形资产管理内部控制/336
9.4.1 无形资产内部控制的目标 336
9.4.2 无形资产内部控制的风险点 337
9.4.3 无形资产内部控制的方法 338
9.4.4 无形资产内部控制的关键点 342
9.4.5 无形资产取得与验收的控制流程 343
9.4.6 无形资产投资与转让的控制流程 344
9.4.7 无形资产内部控制制度示范 344
第 10章 销售业务内部控制
10.1 销售业务内部控制应用指引/349
10.2 销售业务内部控制目标及风险点/351
10.2.1 销售业务内部控制的目标 351
10.2.2 销售业务内部控制的风险点 352
10.3 销售业务内部控制方法及关键点/356
10.3.1 销售业务内部控制的方法 356
10.3.2 销售业务内部控制的关键点 365
10.4 销售业务内部控制流程/371
10.4.1 信用评估及合同签订的内部控制
流程 371
10.4.2 销售发货的内部控制流程 376
10.4.3 销售收款的内部控制流程 377
10.4.4 销售退回的内部控制流程 379
10.5 销售业务内部控制制度示范/380
10.5.1 客户信用评估管理办法 380
10.5.2 销售合同管理办法 383
10.5.3 销售回款实施细则 386
第 11章 研究与开发内部控制
11.1 研究与开发内部控制应用指引/391
11.2 研究与开发内部控制目标及风险点/393
11.2.1 研究与开发内部控制的目标 393
11.2.2 研究与开发内部控制的风险点 394
11.3 研究与开发内部控制方法及关键点/396
11.3.1 研究与开发内部控制的方法 396
11.3.2 研究与开发内部控制的关键点 397
11.4 研究与开发内部控制流程/398
11.4.1 立项与研发过程管理的内部控制
流程 398
11.4.2 结题验收的内部控制流程 401
11.4.3 研究成果的开发和保护的内部控制
流程 402
11.5 研究与开发内部控制制度示范/404
11.5.1 研究成果验收制度 404
11.5.2 研究成果保护制度 405
第 12章 工程项目内部控制
12.1 工程项目内部控制应用指引/407
12.2 工程项目内部控制目标及风险点/412
12.2.1 工程项目内部控制的目标 412
12.2.2 工程项目内部控制的风险点 412
12.3 工程项目内部控制方法及关键点/417
12.3.1 工程项目内部控制的方法 417
12.3.2 工程项目内部控制的关键点 418
12.4 工程项目内部控制流程/421
12.4.1 工程项目立项与招标的内部控制
流程 421
12.4.2 工程项目预算与进度的内部控制
流程 425
12.4.3 工程项目决算与验收的内部控制
流程 435
12.5 工程项目内部控制制度示范/437
12.5.1 工程项目招标管理政策 437
12.5.2 工程项目完工评估制度 439
第 13章 担保业务内部控制
13.1 担保业务内部控制应用指引/442
13.2 担保业务内部控制目标及风险点/446
13.2.1 担保业务内部控制的目标 446
13.2.2 担保业务内部控制的风险点 447
13.3 担保业务内部控制方法及关键点/449
13.3.1 担保业务内部控制的方法 449
13.3.2 担保业务内部控制的关键点 456
13.4 担保业务内部控制流程/459
13.4.1 担保业务评估的内部控制流程 459
13.4.2 担保业务执行的内部控制流程 461
13.5 担保业务内部控制制度示范/464
13.5.1 担保业务授权审批管理制度 464
13.5.2 担保业务执行管理制度 466
第 14章 业务外包内部控制
14.1 业务外包内部控制应用指引/480
14.2 业务外包内部控制目标及风险点/482
14.2.1 业务外包内部控制的目标 482
14.2.2 业务外包内部控制的风险点 483
14.3 业务外包内部控制方法及关键点/486
14.3.1 业务外包内部控制的方法 486
14.3.2 业务外包内部控制的关键点 489
14.4 业务外包内部控制流程/494
14.4.1 选择承包商的内部控制流程 494
14.4.2 外包产品验收的内部控制流程 497
14.5 业务外包内部控制制度示范/498
14.5.1 承包方资质审核管理政策 498
14.5.2 业务外包考核管理办法 499
第 15章 财务报告内部控制
15.1 财务报告内部控制应用指引/505
15.2 财务报告内部控制目标及风险点/508
15.2.1 财务报告内部控制的目标 508
15.2.2 财务报告内部控制的风险点 508
15.3 财务报告内部控制方法及关键点/509
15.3.1 财务报告内部控制的方法 509
15.3.2 财务报告内部控制的关键点 511
15.4 财务报告内部控制流程/513
15.4.1 会计政策与会计估计变更流程 513
15.4.2 财务报告编制与披露流程 513
15.4.3 财务报告分析流程 514
15.5 财务报告内部控制制度示范/515
第 16章 *预算内部控制
16.1 *预算内部控制应用指引/535
16.2 *预算内部控制目标及风险点/538
16.2.1 *预算内部控制的目标 538
16.2.2 *预算内部控制的风险点 543
16.3 *预算内部控制方法及关键点/548
16.3.1 *预算内部控制的方法 548
16.3.2 *预算内部控制的关键点 551
16.4 *预算内部控制流程/555
16.4.1 预算编制的内部控制流程 555
16.4.2 预算执行的内部控制流程 559
16.4.3 预算调整的内部控制流程 561
16.5 *预算内部控制制度示范/562
16.5.1 预算编制管理办法 563
16.5.2 预算执行管理细则 564
16.5.3 预算考核制度 565
第 17章 合同管理内部控制
17.1 合同管理内部控制应用指引/567
17.2 合同管理目标及内部控制风险点/570
17.2.1 合同管理的目标 570
17.2.2 合同管理内部控制的风险点 570
17.3 合同管理内部控制方法及关键点/573
17.3.1 合同管理内部控制的方法 573
17.3.2 合同管理内部控制的关键点 574
17.4 合同管理内部控制流程/575
17.4.1 合同订立的内部控制流程 575
17.4.2 合同变更解除的内部控制流程 578
17.4.3 合同纠纷处理的内部控制流程 580
17.5 合同管理内部控制制度示范/581
17.5.1 合同订立审批制度 581
17.5.2 合同违约与纠纷处理办法 583
17.5.3 合同会审制度 584
第 18章 内部信息传递内部控制
18.1 内部信息传递内部控制应用指引/586
18.2 内部信息传递内部控制目标及风险点/588
18.2.1 内部信息传递内部控制的目标 588
18.2.2 内部信息传递内部控制的风险点 588
18.3 内部信息传递内部控制方法及关键点/589
18.3.1 内部信息传递内部控制的方法 589
18.3.2 内部信息传递内部控制的关键点 592
18.4 内部信息传递内部控制流程/596
18.4.1 内部报告形成和审核的内部控制
流程 596
18.4.2 内部报告使用和保管的内部控制
流程 599
18.5 内部信息传递内部控制制度示范/602
第 19章 信息系统内部控制
19.1 信息系统内部控制应用指引/611
19.2 信息系统内部控制目标及风险点/614
19.2.1 信息系统内部控制的目标 614
19.2.2 信息系统内部控制的风险点 615
19.3 信息系统内部控制方法及关键点/620
19.3.1 信息系统内部控制的方法 620
19.3.2 信息系统内部控制的关键点 622
19.4 信息系统内部控制流程/627
19.4.1 信息系统一般控制测试 633
19.4.2 信息系统应用控制测试 638
19.5 信息系统内部控制制度示范/641
第 20章 内部控制评价
20.1 内部控制评价概述/647
20.2 内部控制评价内容及程序/648
20.2.1 内部控制评价的内容 648
20.2.2 内部控制评价的程序 650
20.3 内部控制缺陷认定/651
20.4 内部控制评价报告/654
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